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老師你好!我們公司去年的9月份發(fā)放8月份工資是也給別的公司代發(fā)了工資,當時計提工資時管理費用掛了兩家公司的工資,發(fā)放時也沒有掛往來賬,今年1月我把那筆計提的和發(fā)放的賬沖銷了,補計提的時候只計提了本公司的工資,發(fā)放工資時掛了往來,但是1月份報表里費用為負數(shù),這樣正確嗎老師?

84785001| 提問時間:2023 03/06 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你們這個是幫忙別人公司代發(fā)嗎 ? 員工是你們公司的嗎 ?? 不然不好掛科目的??
2023 03/06 14:56
84785001
2023 03/06 14:57
老師是幫別人公司代發(fā)的,員工不是我們公司的,
84785001
2023 03/06 14:59
就是我們公司工資是30萬 別人家公司工資51萬,我們給代發(fā)了,但我計提的時候計提了81萬,發(fā)放的時候也沒給她們公司掛賬,現(xiàn)在想把這個處理下呢,該怎么做呢?
meizi老師
2023 03/06 15:06
?你好; 不是的話; 你就 做; 借其他應(yīng)收款貸銀行存款; 掛著; 你別去 計提哦 ; 自己員工那部分做計提
84785001
2023 03/06 15:08
老師,可是我之前9月份是按81萬計提了呢,這個怎么辦呢?
meizi老師
2023 03/06 15:10
?你好; 去紅沖了。? 你這樣會沖 的你利潤和報表數(shù)據(jù)的??
84785001
2023 03/06 15:12
紅沖掉,然后再按30萬補計提嗎?
meizi老師
2023 03/06 15:15
你好;? ?紅沖了你多計提的 即可;? 你多計提了? 好多金額; 就沖多少? ?
84785001
2023 03/06 15:19
老師 這樣做對嗎?
84785001
2023 03/06 15:20
下面這個分錄是沖的,您看我這樣做對嗎?
meizi老師
2023 03/06 15:30
你紅沖30萬哈;? ?借管理費用- 工資? -30萬 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬; 這樣來做哈 ;? ? ?發(fā)放的分錄? ?做負數(shù)金額哈; 沖下應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
84785001
2023 03/06 15:39
老師!我們公司的工資是30萬,是要沖我們這筆金額嗎老師,那發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬 貸銀行存款的金額應(yīng)該咋寫呢啊
meizi老師
2023 03/06 15:45
?你好1; 是的; 你自己公司是51萬的; 多計提的30萬沖掉的? ? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬 貸銀行存款-30 ;? 借其他應(yīng)收款? 30 貸銀行存款? 30? ? ? ? 或者你直接做一筆; 借其他應(yīng)收款30貸? ?應(yīng)付職工薪酬-工資30萬
84785001
2023 03/06 16:00
老師,這樣處理了,1月份報表里費用為負數(shù)了,這個正確嗎?
meizi老師
2023 03/06 16:03
?你好; 你 本期 的金額小于了紅沖金額; 就是會負數(shù)的 (你記得走以前年度損益調(diào)整科目走;? ?我上面做的是本年的分錄? ) ;看你意思是跨年了? ?
84785001
2023 03/06 16:04
是的老師,跨年了,那分錄該怎么寫呢老師
84785001
2023 03/06 16:07
老師是再補個分錄還是把剛才做本年處理的分錄刪了重新做呢?
meizi老師
2023 03/06 16:11
?你好;? ?借以前年度損益調(diào)整-? ?管理費用? ?-30萬 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬? 借其他應(yīng)收款30? 貸應(yīng)付職工薪酬 30
84785001
2023 03/06 16:13
老師,那本年沖的那個分錄是要刪除的嗎?
meizi老師
2023 03/06 16:15
你好;? ?本年沖的要刪除了? ?
84785001
2023 03/06 16:17
感謝老師!謝謝您耐心詳細的講解
meizi老師
2023 03/06 16:17
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