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年度匯算里的表 A106000企業(yè)所得稅彌補虧損和A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 分別是什么意思
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速問速答您好,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損是以前虧了,如果今年盈利可以補以前的,不用交稅,A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 比如高新企業(yè) 有加計扣除這些
2023 03/05 18:05
84785006
2023 03/05 18:08
就是說 根據(jù)行業(yè)所得稅有減免的 才勾選107020
廖君老師
2023 03/05 18:10
您好,沒有減免也要選的,不填保存為零
84785006
2023 03/05 18:10
根據(jù)政策 所得稅減半征收 這個是哪個表
廖君老師
2023 03/05 18:22
您好,好像也是這個表,有點忘記了,公司的電腦打開才能看到,您能截圖給我看一下這個表嗎A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表?
84785006
2023 03/05 19:26
請準(zhǔn)確的講解一下 本行業(yè)沒有所得稅減免 都應(yīng)該選哪些表
廖君老師
2023 03/05 19:29
您好,?所得稅減半征收??填107020表吧,把這個表點開看看呢,表單里都是很明細(xì)的條目
84785006
2023 03/05 19:30
107030和107050分別是什么意思
廖君老師
2023 03/05 19:32
您好,在圖片上看不到,能告訴中文名稱嗎
84785006
2023 03/05 19:33
抵扣應(yīng)納稅所得額 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表
廖君老師
2023 03/05 19:36
您好,這2個是特殊行業(yè)和公司才有的,
抵扣應(yīng)納稅所得額? 比如企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的技術(shù)開發(fā)費用,可據(jù)實計入管理費用,在計算應(yīng)納稅所得額之前扣除。為了促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,鼓勵企業(yè)積極研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝,國家稅務(wù)總局規(guī)定,對盈利企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的各項費用,比上年實際發(fā)生額增長達(dá)到10%以上的,其當(dāng)年實際發(fā)生的費用,除按規(guī)定據(jù)實列支外,年終經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審核批準(zhǔn)后,可再按其實際發(fā)生額的50%,直接抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。費用增長率未達(dá)到10%以上的,不得抵扣。
稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表? ?稅額抵免,是指企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可以在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。
84785006
2023 03/05 19:50
表105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整 賬載金額和實際發(fā)生額是一樣的 第6列是什么意思
廖君老師
2023 03/05 19:56
您好,賬和稅沒有差異就是0,這里一般是考慮福利費是工資14%以內(nèi),超過要納稅調(diào)增
84785006
2023 03/05 19:58
我不明白的是 為什么納稅調(diào)整金額里有數(shù) 稅會一致為什么要調(diào)整
廖君老師
2023 03/05 19:59
您 好,不用調(diào)整啊,一致也要填,差異是0就可以了,稅局就是想知道各項需要調(diào)整的項目都是哪些數(shù)吧,可能也是提示企業(yè)忘記了
84785006
2023 03/05 20:02
請仔細(xì)看一下圖片 6列表里有數(shù)53000這是怎么回事 怎么來的 對不對
廖君老師
2023 03/05 20:03
您好,5列稅收您了填53000啊
84785006
2023 03/05 20:04
請解釋一下 第5列 稅收金額是什么意思
廖君老師
2023 03/05 20:07
您好,就是稅務(wù)上允許我們稅前列支多少金額?
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