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老師你好,年末時進項稅額已轉(zhuǎn)出,那么我2023年這筆分錄怎么做分錄才能可以抵扣增值稅呢?

84784984| 提問時間:2023 03/03 10:42
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您行你好,進項稅額已已轉(zhuǎn)出,就不得用于抵扣了。
2023 03/03 10:45
84784984
2023 03/03 10:47
意思2022年的進項稅額轉(zhuǎn)出就不能抵扣是嗎? 如果不轉(zhuǎn)出就可以抵扣是嗎?
小寶老師
2023 03/03 10:49
您好做進項稅額轉(zhuǎn)出肯定是有原因的,如果不符合抵扣條件,應該做進項稅額轉(zhuǎn)出,不予抵扣。
小寶老師
2023 03/03 10:49
建議不要違背會計核算的原則。
84784984
2023 03/03 10:51
哦,我明白了,那我這個可以抵扣的。就沒必要轉(zhuǎn)出,是那種不能抵扣了要轉(zhuǎn)出。謝謝,我知道了
小寶老師
2023 03/03 10:52
對的,對的,是這樣子的,如果是正常發(fā)票,正常抵扣就可以不用做,進行稅額轉(zhuǎn)出。
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