問題已解決
老師,我在年前暫估了一筆37萬的成本,3月才開回票應該怎么做分錄?匯算清繳需要納稅調增嗎?
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速問速答暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2023 03/03 09:14
易 老師
2023 03/03 09:14
業(yè)務真實,匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84785020
2023 03/03 09:56
跨年了不是說用以前年度損益調整嗎?趕在匯算清繳前回來只是補做老師上面的分錄其他報表都不用調整嗎?
易 老師
2023 03/03 10:15
是的沒錯, 是這樣的
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