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增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場(chǎng)500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請(qǐng)計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額老師計(jì)算過程重寫一下

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/02 11:46
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023 03/02 11:46
小默老師
2023 03/03 08:11
1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額=5000000+(246000+5000)/1.13 2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額=(5000000+(246000+5000)/1.13)*0.13
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