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老師增值稅發(fā)票平臺里面的進項稅額比實際賬面記載的少,因為賬面記載的有普票的進項稅額?,F在是系統里面的與實際賬面數不一致,改怎么做呢?
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速問速答你好,你能查到哪些?多做了嗎?查到的話借管理費用等
貸應交稅費,應交增值稅進項。
2023 03/02 07:57
84785034
2023 03/02 08:00
因為賬面記載的進項稅額包括普票的部分,系統里面的沒有普票,只有專票
郭老師
2023 03/02 08:06
你好,那普通發(fā)票具體的是什么業(yè)務?
84785034
2023 03/02 08:07
有環(huán)評費,勘察費,運輸費
郭老師
2023 03/02 08:11
你好,那你看一下你當時借方做了哪個科目里面,做到哪個科目里面就可以的。
84785034
2023 03/02 08:13
當時做在管理費用里的,現在該怎么做才可以做到賬面數與系統里面的進項稅額一致呢?
郭老師
2023 03/02 08:15
借管理費用,貸應交稅費應交增值稅進項,這個還不一致嗎?
郭老師
2023 03/02 08:15
不一致的話,哪里不一致啊,差多少。
84785034
2023 03/02 08:23
老師,2021年的賬面數進項稅額比系統里面多了2183.19,賬面數有普票的稅額。這個怎么調整做呢?
郭老師
2023 03/02 08:25
借管理費用,貸應交稅費應交增值稅進項2183.19
84785034
2023 03/02 08:39
老師這個是什么意思呢?是抵消了還是什么意思呀?
郭老師
2023 03/02 08:40
你好,之前你加稅分開了,應該加稅合計都在管理費用里面。
郭老師
2023 03/02 08:41
沖之前的進項的意思啊。
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