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搞錯(cuò)了,為什么企業(yè)所得稅稅額是會(huì)計(jì)利潤減去業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增額加工會(huì)經(jīng)費(fèi)的扣除上限和納稅調(diào)增額乘以所得稅稅率(其他費(fèi)用已知不需要納稅調(diào)增。)

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/01 18:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減? 企業(yè)所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?
2023 03/01 18:49
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