問題已解決
老師,今天報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)開出的6%的服務(wù)發(fā)票的稅額沒有進(jìn)到主表中,為什么呢,主表的銷項(xiàng)稅額只體現(xiàn)了13%票的稅額,怎么才能讓它也體現(xiàn)到主表中?采集發(fā)票時(shí)我都是選了一般計(jì)稅,并沒有選免稅啊
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速問速答你好,你是不是差額交稅的?
2023 03/01 18:51
郭老師
2023 03/01 18:51
如果不是的話,附表三,你怎么申報(bào)了差額?
84785009
2023 03/01 18:54
我沒有申報(bào)差額呀,那附表三我應(yīng)該怎么填?
郭老師
2023 03/01 18:55
附表三第一列填寫加稅合計(jì)就可以的,后面的扣除項(xiàng)目不要填寫啊。
84785009
2023 03/01 18:55
6%的應(yīng)稅服務(wù)不是應(yīng)該要填到附表三中嗎?不填不讓我進(jìn)到下一張表哦
郭老師
2023 03/01 18:56
你好,附表三第一列填寫銷售額的價(jià)稅合計(jì),后面的扣除不要填寫
第二列開始不要填寫,這個(gè)懂嗎?
郭老師
2023 03/01 18:56
填寫了實(shí)際抵扣金額,這不就是差額交稅啦?
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