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老師你好,個(gè)體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)時(shí)開的稅率是百分之一,現(xiàn)在我紅沖那張,那個(gè)稅率怎么弄?

84784971| 提問時(shí)間:2023 03/01 17:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
當(dāng)個(gè)體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯(cuò)誤時(shí),建議對方先將錯(cuò)誤的發(fā)票紅沖,然后重新開具正確的專票,根據(jù)當(dāng)時(shí)發(fā)票開具時(shí)的稅率來確定,如當(dāng)時(shí)開的稅率是百分之一,則重新開具的也應(yīng)是百分之一,有關(guān)專票開具相關(guān)規(guī)定可以參考《中華人民共和國發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)發(fā)票管理辦法的通知》(發(fā)改價(jià)格函〔2018〕249號(hào))。 應(yīng)用案例:比如某A公司與某B公司的經(jīng)營合同中規(guī)定,A公司需支付給B公司1000元,為此A公司開具了1000元的增值稅專用發(fā)票,但A公司在開具的時(shí)候由于稅率計(jì)算錯(cuò)誤,將17%的稅率改為7%,因此應(yīng)當(dāng)將該發(fā)票紅沖,并重新開具一張正確的專用發(fā)票,即應(yīng)開具17%的稅率。
2023 03/01 18:00
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