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@郭老師,直接做費用沒有發(fā)票能行嗎

84784969| 提問時間:2023 03/01 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
2023 03/01 17:23
84784969
2023 03/01 17:23
那就還是不行羅,正常入固定資產(chǎn)才對吧
郭老師
2023 03/01 17:26
可以正常做,沒有發(fā)票的可以做賬。
84784969
2023 03/01 17:33
把單翻出來了,你看看,這個到底入什么
郭老師
2023 03/01 17:40
財政局監(jiān)制的票據(jù)可以抵扣的。
84784969
2023 03/01 17:51
這個正常應(yīng)該是入固定資產(chǎn)是嗎
郭老師
2023 03/01 17:52
對的,是的,是這么做的。
84784969
2023 03/01 17:54
可是當(dāng)時并沒有入到固定資產(chǎn)里面,
郭老師
2023 03/01 17:56
那你做管理費用不一個樣的。管理費用匯算清潔的時候不調(diào)整,也是抵扣了所得稅。
84784969
2023 03/01 17:58
意思是直接做管理費用車輛指標(biāo)競價費嗎
郭老師
2023 03/01 18:00
你好,汽車費或者是寫你那個都可以。
84784969
2023 03/02 10:40
郭老師,社保和公積金科目有余額嗎
84784969
2023 03/02 10:41
應(yīng)該是說社保和公積金個人部分有余額嗎
郭老師
2023 03/02 10:41
那你看一下余額是不是你應(yīng)該給人家繳納的,或者是從工資里扣除的。
84784969
2023 03/02 11:01
我就是搞不懂,反正現(xiàn)在科目余額社保個人部分借方11195.64,公積金個人部分貸方280
郭老師
2023 03/02 11:04
借方有余額的,表示你們還沒有發(fā)工資,沒有從工資里扣除。
郭老師
2023 03/02 11:05
看一下是不是這個情況,貸方有余額的,表示你們單位從工資里扣除了,但是還沒有交給公積金管理中心。
84784969
2023 03/02 11:08
都不是,那是不是應(yīng)該沒有余額
郭老師
2023 03/02 11:20
你好,那差額放到營業(yè)外收支。
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