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老師你好,公司去年的會計從4月份以后沒有申報印花稅,今年現(xiàn)在可以在電子稅務(wù)局補(bǔ)報嗎

84785039| 提問時間:2023 03/01 10:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023 03/01 10:11
84785039
2023 03/01 10:20
那補(bǔ)報可以一次性補(bǔ)報4月到12月的吧
樸老師
2023 03/01 10:25
同學(xué)你好 這個可以的哦
84785039
2023 03/01 10:28
老師,合同是4月到9月份的,它是運(yùn)輸服務(wù)行業(yè),7月份之前稅率有變動嗎
84785039
2023 03/01 10:30
而且合同的結(jié)算時期是最近,這個結(jié)算日期填寫實際結(jié)算日期嗎
樸老師
2023 03/01 10:35
對的 是實際結(jié)算的日期
84785039
2023 03/01 10:43
老師,合同一次性簽的4月份到九月份的,這種情況是選擇按季申報還是按期好呢
84785039
2023 03/01 10:44
再說去年7月份印花稅法有變動,這種合同應(yīng)該怎么申報呢
樸老師
2023 03/01 10:50
同學(xué)你好 按合同金額 看稅局核定是按次還是按季
84785039
2023 03/01 11:23
老師,核定里沒有印花稅
84785039
2023 03/01 11:23
稅局沒有核定印花稅
樸老師
2023 03/01 11:25
同學(xué)你好 你要自己采集的呀
84785039
2023 03/01 11:36
老師,去年三月份簽的這個合同,今年申報去年4--9月份的印花稅是按新稅率還是老稅率申報
樸老師
2023 03/01 11:39
同學(xué)你好 這個應(yīng)該按照老稅率
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