當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接手一家公司內(nèi)賬 是17年成立的 一直沒有建賬 現(xiàn)在2月份 我該從何做起
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你是要在財務(wù)軟件中新建帳套嗎?
手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財務(wù)軟件中。不過財務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號啊 名稱啊之類的,還有一些選項(xiàng) ,你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。
要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
2023 02/28 13:30
84785031
2023 02/28 13:53
就是幾年了 有業(yè)務(wù) 有流水 就是沒有建過賬 現(xiàn)在是2月份 我這賬套日期怎么選 期初數(shù)獲取那個時間的
易 老師
2023 02/28 13:55
學(xué)員朋友您好,就需要一月份的期末數(shù)
84785031
2023 02/28 13:58
需要找哪些呢?
易 老師
2023 02/28 14:00
同學(xué)您好,看實(shí)物資產(chǎn)與往來核對情況了
84785031
2023 02/28 14:01
亂七八糟的 不知從何查起
84785031
2023 02/28 14:01
我能否 不管以前的賬 直接從3月建立新賬套
易 老師
2023 02/28 14:07
同學(xué)您好,也可以零余額建賬,以后再查實(shí)調(diào)整
84785031
2023 02/28 14:16
好的 我也是這么想的 這辦法還是可行是吧?
84785031
2023 02/28 14:17
以后查實(shí)調(diào)整 是計入當(dāng)期還是調(diào)整以前年度損益?
易 老師
2023 02/28 14:28
同學(xué)您好,是調(diào)整以前年度損益
84785031
2023 02/28 14:48
我按期初余額為零的方法建賬和先清理財產(chǎn)建立數(shù)據(jù)后再來做賬 兩者 有什么區(qū)別嗎
易 老師
2023 02/28 14:59
同學(xué)您好,結(jié)果是一樣的,但時間工作量做了調(diào)整
84785031
2023 02/28 15:14
我說一下我的思路 你看對不對 我用零數(shù)據(jù)建立期初 我啟用時間是3月1日 那我就只用三月的數(shù)據(jù)入賬 拿一個銀行存款的科目來講 我拿到銀行流水 我期初是有金額的 那我怎么做一筆調(diào)整分錄呢?
易 老師
2023 02/28 15:21
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
84785031
2023 02/28 15:30
銀行對賬單期初余額是5萬 那么對應(yīng)分錄就是 借銀行存款 貸 利潤分配 -未分配利潤 對嗎?
84785031
2023 02/28 15:31
3月初 庫存現(xiàn)金1千2,那我賬上調(diào)整分錄為 :借庫存現(xiàn)金貸利潤分配-未分配利潤 對嗎?
84785031
2023 02/28 15:34
截止2月底3月初,庫存商品金額合計為50萬 那賬上對應(yīng)調(diào)整分錄就是借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
易 老師
2023 02/28 15:37
是的沒錯, 是這樣的
84785031
2023 02/28 15:39
那我賬是3月建的 我1-2月是有收入的 那我1-2月收入會計分錄怎么入?
易 老師
2023 02/28 15:42
對應(yīng)收入成本可以在3月一起重新確認(rèn)的
84785031
2023 02/28 15:47
好的 非常感謝你
易 老師
2023 02/28 15:48
不客氣,有空給五星好評:,
閱讀 565