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小規(guī)模一季度開票10萬需要交增值稅分錄怎么做,應交稅費用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做
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速問速答你好!借;銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交稅費不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017 10/22 09:39
84784972
2017 10/22 09:51
應交稅費為啥不用結(jié)轉(zhuǎn),交過增值稅分錄怎么做,
84784972
2017 10/22 09:57
如果是上個月的增值稅,那么
期末將貸方應交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當月應交未交的增值稅
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷
借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
陳靜老師
2017 10/22 10:04
你好,我的做法是小規(guī)模的,你是一般納稅人,就按你的分錄,只是第二個分錄,借:貸:應交稅費——未交增值稅 應該這樣寫的。
84784972
2017 10/22 10:08
@陳靜老師:那用計提稅金嗎,
陳靜老師
2017 10/22 11:24
你好!你是一般納稅人,如果有稅交,是要計提的。
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