問題已解決

老師,我想請教一個問題:22年的時候我暫估了200萬的成本: 借:庫存商品---暫估200 貸:應(yīng)付賬款---暫估200 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估200 貸:庫存商品--暫估200 現(xiàn)在收到發(fā)票含稅226萬元 沖減暫估: 借:庫存商品--暫估-200 貸:應(yīng)付賬款--暫估-200 正確的分錄入賬: 借:庫存商品200 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)26 貸:應(yīng)付賬款 226 我現(xiàn)在想確認(rèn)一下就是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的對吧?

84784975| 提問時間:2023 02/24 10:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的
2023 02/24 10:32
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~