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請問老師,勞務(wù)派遣公司收的進項發(fā)票是否都可以抵扣?
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速問速答您好,要是簡易計稅的就不能抵扣的
2023 02/23 10:08
84784997
2023 02/23 10:13
就是甲公司支付工人工資,勞務(wù)公司收款然后發(fā)工資,甲公司開票,勞務(wù)公司開普通發(fā)票。繳稅的話按照3%的簡易計稅嗎
東老師
2023 02/23 10:14
是的,沒錯就是你說的這個
84784997
2023 02/23 10:15
勞務(wù)發(fā)票票面是5%吧。開票是繳納5%的稅對吧。那么這個稅可以用進行稅來抵扣嗎
東老師
2023 02/23 10:15
不行,這個5%是簡易計稅了,不能抵扣進項稅額
84784997
2023 02/23 10:19
那就要實繳5%的稅了是吧?比如工資這個月是10萬元。那么我就開10萬的發(fā)票,扣稅5%。那么勞務(wù)公司這不是要虧5%嗎?不太明白這塊,麻煩教我一下吧。謝謝
東老師
2023 02/23 10:21
勞務(wù)派遣不應(yīng)該是用收到的錢減去支付的社保公積金工資以后的差額交稅嗎
84784997
2023 02/23 10:34
差額繳稅收入減去成本,這個余額除以1.05乘以5%,這個差額交稅是吧。您看我理解的對不對:假如A公司支付工資為10萬元,勞務(wù)公司支付工人社保公積金2萬元,勞務(wù)公司按照自己給員工發(fā)放的工資標準發(fā)放工資是7萬元,10-2-7=1,從這一萬元內(nèi)交5%的稅是吧?那如果不是我想的這種情況的話,那么10萬就是純工資,勞務(wù)公司發(fā)放完工資公積金社保后是10%2b2=12,10-12=-2了,這個是不是不用繳稅?
東老師
2023 02/23 10:34
對,沒錯,就是你說的這個意思。
84784997
2023 02/23 11:24
老師還有個問題,就是勞務(wù)開10萬的發(fā)票,發(fā)放工資也是10萬,扣除公積金和社保2萬,不就負數(shù)了嗎。那我申報繳稅的時候申報表上是不是有差額征稅的表?到時候我填上就行是吧。然后開票時候在備注上是不是還得寫明差額
東老師
2023 02/23 11:25
正常來說你收到收到錢肯定比支出的多,所以一般不會是負數(shù)的
東老師
2023 02/23 11:25
開票的時候備注就行的
84784997
2023 02/23 11:43
好的謝謝,老師,A公司給10萬的工資,然后勞務(wù)付10萬的工資,勞務(wù)公司收取3%的服務(wù)費。這種情況,平進平出不交稅了。3%的管理費也要單獨開票單獨繳稅還是也是差額繳稅?
東老師
2023 02/23 11:43
按照收取的服務(wù)費申報增值稅就行了
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