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招待費(fèi)稅前扣除 ①限額根據(jù)全年收入?0.5%=10萬(wàn) ②限額全年招待費(fèi)3萬(wàn)元?60%=1.8萬(wàn) 所以企業(yè)所得稅稅前扣除是1.8萬(wàn),納稅調(diào)增是1.2萬(wàn)元, 是這樣理解嗎?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/21 10:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的
2023 02/21 10:53
84785013
2023 02/21 11:08
謝謝老師
樸老師
2023 02/21 11:17
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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