問題已解決
老師你好,我這個(gè)月呢就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的話呢,多出來了留抵了3000多,那這分錄怎么做?
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速問速答你好? 借未交 增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?3000?
2023 02/20 16:04
84785010
2023 02/20 16:07
老師你好,我做成了這樣的分錄了,我做錯(cuò)了對(duì)吧?,應(yīng)該是借未交增值稅3000貸轉(zhuǎn)出多交增值稅3,000嗎
玲老師
2023 02/20 16:13
你好? 這是結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)的? ?
84785010
2023 02/20 16:19
因?yàn)槲疫@個(gè)月呢就是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng),小所以有留底了,我就做了這個(gè)分錄,我還要做你那個(gè)分錄嗎?然后我這個(gè)月交了上個(gè)月稅是181.63,我一共的增值稅是12233.56,那我這樣這些分錄對(duì)嗎?
玲老師
2023 02/20 16:25
你好 交稅是借未交增值稅,貸銀行?
84785010
2023 02/20 17:59
那如果這個(gè)3992呢,它只是留底而已,那我分錄,向上面那樣做是對(duì)嗎?
玲老師
2023 02/20 18:03
。留底是這樣做。。第二個(gè)圖片的分錄,再加上。
。未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84785010
2023 02/20 18:28
老師你好意思說有留底的增值稅一般納稅人的,他都要這樣子做兩個(gè)分錄,那到時(shí)候這個(gè)稅抵完了那分錄怎么做,萬一他又還沒抵完又出200多呢,那怎么辦?
玲老師
2023 02/20 18:32
沒抵完還是繼續(xù) 留抵的??
84785010
2023 02/20 18:52
老師你好,這個(gè)表上個(gè)月交的是181.63,這個(gè)月我的銷項(xiàng)是5752.45,我的進(jìn)項(xiàng)是9745.40,這個(gè)月留抵了3992.95.那我這個(gè)表對(duì)了嗎?
玲老師
2023 02/20 18:53
上月交的和這個(gè)月沒關(guān)系? ? 這個(gè)月還是銷項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)? -留 抵這樣算? ? ?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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