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老師,增值稅季報(bào),2022年12月份有一張紙質(zhì)普通發(fā)票9000元作廢了,但是開票系統(tǒng)忘記作廢了,12月份做成收入了。2023年1月份是紅沖這張發(fā)票嗎。

84784980| 提問時(shí)間:2023 02/20 10:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是紅沖的
2023 02/20 10:28
84784980
2023 02/20 10:56
老師,如果我們一季度開普票合計(jì)6000元,紅沖9000元那報(bào)增值稅,怎么填表,能比對(duì)通過嗎,
樸老師
2023 02/20 11:05
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84784980
2023 02/20 11:10
老師,本期數(shù)這塊直接填負(fù)數(shù)3000嗎
樸老師
2023 02/20 11:17
同學(xué)你好 對(duì)的 填寫三千哦 開通負(fù)數(shù)申報(bào)才可以
84784980
2023 02/20 11:21
老師,在哪里開通負(fù)數(shù)申報(bào)
樸老師
2023 02/20 11:27
同學(xué)你好 稅局開通哦
84784980
2023 02/20 11:32
老師,如果一季度開票合計(jì)30000,那填增值稅季報(bào)的時(shí)候,直接填21000,直接減去紅沖9000,就還可以了吧。
樸老師
2023 02/20 11:41
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以了
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