問題已解決

你好,我想請教一下,負債資產(chǎn)表上存貨是負數(shù),還有預(yù)收也是負數(shù),還有備用金也是負數(shù),這個是什么原因

84784972| 提問時間:2023 02/18 23:22
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田恬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
存貨是負數(shù)的話,這個是不正常的,證明存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本已經(jīng)超出存貨的原賬面價值了。一般是產(chǎn)成品未及時入庫或者進貨發(fā)票沒有及時開具引起的。 預(yù)收賬款負數(shù)是正常的,預(yù)收的負數(shù)等同于應(yīng)收賬款,是還沒有收到客戶款項造成的~
2023 02/18 23:36
田恬老師
2023 02/18 23:37
其他應(yīng)付款負數(shù)也是正常的,相關(guān)的費用已經(jīng)付款了,但是費用發(fā)票還沒有及時開具過來,就會引起其他應(yīng)付款的負數(shù)。
84784972
2023 02/18 23:44
關(guān)于存貨是負數(shù)我要怎么查詢問題?其他應(yīng)付款是轉(zhuǎn)法人的做備用金的
田恬老師
2023 02/18 23:47
查一下庫存商品的明細,看下具體是哪個產(chǎn)品負數(shù)了。如果是購進的商品話,和供應(yīng)商對一下付款和開票明細??词遣皇锹╅_了發(fā)票。
田恬老師
2023 02/18 23:49
備用金應(yīng)該記在其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。因為你記在其他應(yīng)付款了,所以是負數(shù)。其他應(yīng)付款的借方就是其他應(yīng)收款。
84784972
2023 02/19 00:06
會不會跟我暫估成本有關(guān)系呀? 那其他應(yīng)付需要調(diào)整為其他應(yīng)收嗎?
田恬老師
2023 02/19 00:09
您應(yīng)該先存貨先暫估入庫,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。不能直接暫估成本。 調(diào)成其他應(yīng)收款比較好。不然這個其他應(yīng)付款會一直是負數(shù)。但是在金額不大的情況下,不會有太大影響。
84784972
2023 02/19 00:11
老師我的暫估是這樣子的,我現(xiàn)在不知道是哪里出問題了
田恬老師
2023 02/19 00:15
這個分錄是對的,您是不是借:庫存商品這一筆的金額暫估少了?而結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本這一筆的金額多了?
84784972
2023 02/19 00:17
我有一張發(fā)票回來 我直接用了庫存暫估?
84784972
2023 02/19 00:21
當時說過多少發(fā)票就沖掉多少發(fā)票,所以我應(yīng)該沖掉了發(fā)票,用暫估
田恬老師
2023 02/19 00:21
不好意思,我沒太聽懂您的意思。如果您之前存貨有暫估入庫,那么您收到發(fā)票,應(yīng)該沖回那筆暫估,在按照發(fā)票重新錄憑證。
84784972
2023 02/19 00:22
我先找一下哪里出問題了
田恬老師
2023 02/19 00:27
好的,您看下你借方的主營業(yè)務(wù)成本總發(fā)生額是不是比借方的庫存商品的總發(fā)生額多。
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