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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我們按計(jì)劃成本結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,如果實(shí)際盤(pán)點(diǎn)后,實(shí)際的比計(jì)劃的材料用的多,差異怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
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速問(wèn)速答你好; 比如
1、按實(shí)際采購(gòu)成本作如下處理:
借:材料采購(gòu)(實(shí)際成本)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
? ?貸:銀行存款(其他貨幣資金、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款等)
2、驗(yàn)收入庫(kù)時(shí):
借:原材料(計(jì)劃成本)
? ?貸:材料采購(gòu)(實(shí)際成本)
? ? ? ? ? 材料成本差異(差額,或借方)/
3、領(lǐng)用時(shí):
借:生產(chǎn)成本(計(jì)劃成本)
? ?貸:原材料(計(jì)劃成本)
4、期末結(jié)轉(zhuǎn)差異:
借:生產(chǎn)成本等
? ?貸:材料成本差異(結(jié)轉(zhuǎn)超支差)
借:材料成本差異(結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)約差)
? ?貸:生產(chǎn)成本等
?
2023 02/17 12:51
84785026
2023 02/17 13:41
之前因?yàn)閱蝺r(jià)沒(méi)談好,入賬時(shí)多提了,不是做暫估的,現(xiàn)在可以沖回嗎?借:應(yīng)付賬款貸:原材料
meizi老師
2023 02/17 13:42
你好 ;? 可以的;如果是多計(jì)提了。 你就紅沖即可; 可以的??
84785026
2023 02/17 13:47
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 02/17 13:47
不客氣的; 幫到你就好??
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