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借:管理費用,貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 今年發(fā)現(xiàn)多計提了工資,怎么做賬務處理呢

84785004| 提問時間:2023 02/17 11:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
下個月少計提就是了哈
2023 02/17 11:12
84785004
2023 02/17 11:13
這個跨年了,不需要單獨處理嘛
84785004
2023 02/17 11:14
查去年的賬,看到的
家權老師
2023 02/17 11:19
那就調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目
84785004
2023 02/17 11:19
這個情況怎么調(diào)整呢
家權老師
2023 02/17 11:25
借:應付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
84785004
2023 02/17 11:26
管理費用和銀行存款科目不用動了是吧
家權老師
2023 02/17 11:33
是的,管理費用和銀行存款科目不用動了
84785004
2023 02/17 11:35
好的,謝謝老師
家權老師
2023 02/17 11:37
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
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