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你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項稅額,然后下個月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢

84784984| 提問時間:2023 02/15 14:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:待抵扣進(jìn)項稅額
2023 02/15 14:50
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