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老師,前年的預付款收不回發(fā)票了怎么賬務(wù)處理
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速問速答同學
你好,
、可以作為預付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項,未收到發(fā)票:借:預付賬款貸:銀行存款2待收到發(fā)票后,沖銷預付款,并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)款項費用:(1)若該款項屬于企業(yè)日常活動相關(guān),如勞務(wù)費可計入管理費用:借:管理費用-勞務(wù)費貸:預付賬款二、如果確定收不到發(fā)票借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)-未開票貸:銀行存款
2023 02/15 11:39
84784975
2023 02/15 12:13
老師,這個預付款是前年的事情,他們死活不開票,這個是不是只能做:
借:應(yīng)付賬款--未開票
貸:預付賬款
這樣嗎?
那這樣會不會影響匯算請教納稅調(diào)增呀?
星河老師
2023 02/15 13:43
同學,
你好,
借:應(yīng)付賬款--未開票
貸:預付賬款
這個是可以的。預付了款項,賣了貨物嗎? 如果賣了貨物,這個即時未開票,也要納稅調(diào)整的。
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