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老師您好!你看俺這個月進項稅額是221337.74元,銷項稅額是100984.66元,當時勾選認證進項稅額我只勾選了96277.39元,這樣需要交稅4707.29元,還有125060.35元沒抵扣勾選,我怎么做賬寫分錄

84785004| 提問時間:2023 02/13 17:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你好;現(xiàn)在截止? ?你銷項稅和進項稅余額 以及留抵進項稅是多少; 這樣才好判斷結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
2023 02/13 17:07
84785004
2023 02/13 17:10
進項稅額96277.39元,銷項稅額100984.66元,留抵稅額125060.35元,未交增值稅4707.29元
meizi老師
2023 02/13 17:16
你好 ;? ?你現(xiàn)在留底進項稅還有; 為什么會繳納??
84785004
2023 02/13 17:17
留抵分錄怎么寫
84785004
2023 02/13 17:18
我先這個月多交稅,下個月就不交那么多了
84785004
2023 02/13 17:19
是我這個月交納稅后還有留抵
meizi老師
2023 02/13 17:23
?你好;? ; 借銷項稅? 貸進項稅? ;? 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸?? ?應交稅費-未交增值稅?; 繳納 :借? ??應交稅費-未交增值稅?;貸銀行存款? ?
84785004
2023 02/13 17:24
留抵分錄怎么寫
meizi老師
2023 02/13 17:29
你好; 留底進項稅做 :?借銷項稅 、?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅? ? ?;然后? ?借應交稅費-未交增值稅貸?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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