問題已解決
掛賬主要是消減成本 掛法人往來款 其他應(yīng)付款-法人 已經(jīng)掛到一千萬了,要怎樣處理好?。?/p>
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可轉(zhuǎn)部分到實收資本
2023 02/10 15:46
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2023 02/10 15:48
那些往來是虛構(gòu)的成本哦,也可以分配到實收資本?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 15:55
沒有更加合適的處理方式 了
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2023 02/10 16:07
有沒有什么方法可以轉(zhuǎn)銷啊
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 16:18
沖銷成本,沖往來,增加利潤
這又與初衷相背
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2023 02/10 16:19
而且這是分公司,不能轉(zhuǎn)實收資本了
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 16:27
分公司,不能轉(zhuǎn)實收資本。
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 16:27
可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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2023 02/10 20:33
如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,到時候年報申報又要做納稅調(diào)增了是吧?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 20:38
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,會增加利潤總額,到時候年報申報不要做納稅調(diào)增了。
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