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納稅調增,納稅調減是填哪個數(shù)據(jù)
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速問速答您好,請問現(xiàn)在在辦理的業(yè)務是什么?麻煩描述下詳細的情況,方便老師解答,謝謝
2023 02/10 10:37
84784977
2023 02/10 10:39
企業(yè)所得稅申報的時候沒計算本年累計數(shù),現(xiàn)在重新更正申報補報稅款
微微老師
2023 02/10 10:42
您好,納稅調增指的是納稅人會計處理與稅收規(guī)定不一致,納稅人實際發(fā)生的成本費用金額大于稅收規(guī)定標準,應進行納稅調整增加所得金額,以正確計算應納稅所得額的行為。 需要進行納稅調整增加的項目,主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項目、企業(yè)已計入當期費用但超過稅法規(guī)定扣除標準的金額等的情況,例如企業(yè)超過稅法規(guī)定標準的工資支出、工會經費以及職工教育經費支出、利息支出、業(yè)務招待費支出、廣告業(yè)務宣傳費。
納稅調減是調整減少額,主要是稅收上規(guī)定當年可以稅前列支或提取而企業(yè)尚未稅前列支或提取的調整。所得稅調整減少項目是指納稅人會計處理與稅收規(guī)定不一致,需要進行納稅調整減少的項目,主要包括按稅法規(guī)定允許彌補的虧損、稅收優(yōu)惠項目和準予免稅的項目,如五年內未彌補完的虧損、國債的利息收入等。
84784977
2023 02/10 10:51
上面的填哪個數(shù)據(jù)
微微老師
2023 02/10 10:56
您好,根據(jù)自己公司的實際情況來填寫啊,我也不知道你們的是什么情況的呢。
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