問題已解決

老師,12月份有個未開票收入,我忘記做應(yīng)交稅費(fèi)銷項了,所以這個月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒有收入,所以這個收入就變成 了負(fù)數(shù) 那我申報的時候就申報負(fù)數(shù)么?

84785036| 提問時間:2023 02/10 10:36
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
是的,要用沖減完畢的金額來申報
2023 02/10 10:42
84785036
2023 02/10 10:43
年報我已經(jīng)報了,把年報更正么
小寶老師
2023 02/10 10:44
是的再更正一下子把
84785036
2023 02/10 10:48
更正里面沒有報表更正
小寶老師
2023 02/10 10:50
其他更正試試看看呢
84785036
2023 02/10 10:54
只有這三個的老師
小寶老師
2023 02/10 10:56
這個可能地區(qū)有差異,做好和本地12366確認(rèn)
84785036
2023 02/10 11:20
老師,因為12月的報表我已經(jīng)報送成功了,然后這個補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的是在1月補(bǔ)的,我到時候直接做到3月的季報報表不可以么?這樣我就不需要更正了,這樣可以么
小寶老師
2023 02/10 11:45
也就是說你的收入跟成本沒有在同一個月份做賬是不是這樣子?
84785036
2023 02/10 11:48
不是,比如我12月收入是12000,我做賬的時候直接做成借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,忘記做應(yīng)交稅費(fèi) 銷項,導(dǎo)致我的收入里多了一筆銷項稅,但是我申報增值稅時申報的是正確的
小寶老師
2023 02/10 12:00
申報的都是正確的,只是賬務(wù)處理有問題,直接補(bǔ)記既可以的
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