問(wèn)題已解決

沒有取現(xiàn),對(duì)公賬戶也沒有打,每個(gè)月的員工工資做賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/09 23:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 02/09 23:22
84784988
2023 02/10 00:12
沒有貸銀行存款了
易 老師
2023 02/10 08:58
沒有實(shí)際支付的話,貸其他應(yīng)付款
84784988
2023 02/10 15:23
那發(fā)放員工工資跟計(jì)提員工工資,這兩個(gè),分別怎么做會(huì)計(jì)分錄了
易 老師
2023 02/10 15:28
借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費(fèi)-個(gè)稅
84784988
2023 02/10 16:59
但是沒有銀行存款了
易 老師
2023 02/10 17:01
借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸: 其他應(yīng)付款 ,交交稅費(fèi)-個(gè)稅
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