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老師,我這里有一張費(fèi)用是12月份的沒有做賬,現(xiàn)在怎么辦呢?

84785018| 提問時(shí)間:2023 02/09 10:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借以前年度損益 調(diào)整,進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付?
2023 02/09 10:19
84785018
2023 02/09 10:32
我公司2022年剛成立的 也可以這么做嗎?
84785018
2023 02/09 10:34
借:以前年度損益? 11556.45 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)) ? ?貸:預(yù)付賬款 是這樣嗎
玲老師
2023 02/09 10:42
你好 這樣處理對(duì)的 對(duì)的?
84785018
2023 02/09 12:41
那摘要是填 : 上年費(fèi)用
84785018
2023 02/09 12:43
以前年度損益后面要做二級(jí)科目具體是管理還是銷售費(fèi)用嗎?
玲老師
2023 02/09 12:53
二級(jí)科目。就就是原來的,比如銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用。
84785018
2023 02/09 13:54
好的,是直接在一月份按這個(gè)分錄去賬嗎
84785018
2023 02/09 13:55
分錄入賬
玲老師
2023 02/09 14:04
對(duì) 是這樣意思 的呢?
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