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老師,進(jìn)項稅額加計抵減金額:是在當(dāng)月結(jié)賬前根據(jù)進(jìn)項稅額的10%計提出來,還是在次月繳稅的時候才在分錄上體現(xiàn)出來?。?/p>

84784982| 提問時間:2023 02/08 18:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,當(dāng)月做賬就可以體現(xiàn)
2023 02/08 18:36
84784982
2023 02/08 18:36
分錄應(yīng)該怎么寫?
小林老師
2023 02/08 18:38
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸其他收益
84784982
2023 02/08 18:41
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個屬于減免稅款科目是嗎?
小林老師
2023 02/08 19:42
您好,是的,增值稅會計處理規(guī)定的
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