問(wèn)題已解決

銷售方是一般納稅人給我們開了專票,稅率開錯(cuò),應(yīng)該開13%,但是開成了3%,我收到并已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)情況對(duì)我們和他們來(lái)說(shuō)有沒(méi)有什么影響?我這邊怎么補(bǔ)繳稅款?銷售方開的3%稅率給我抵扣,我少抵扣了,多交稅了,我們都是按13%開的,他少開了10個(gè)點(diǎn)給我,我當(dāng)時(shí)直接就認(rèn)證了

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/08 09:45
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十六條的規(guī)定,當(dāng)發(fā)票開具稅率與實(shí)際應(yīng)納稅額不符時(shí),應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際應(yīng)納稅額繳納稅款。因此,您應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際應(yīng)納稅額補(bǔ)繳稅款,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)繳稅款。銷售方開的3%稅率給您抵扣,您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,但是您需要提供相關(guān)證明材料,以證明您的抵扣是合法的。
2023 02/08 09:53
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