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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想咨詢一下,往年的其他應(yīng)付款錯計入銷售費(fèi)用,在次年該怎么樣調(diào)整
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速問速答你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?正確的應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。
2023 02/07 21:14
郭老師
2023 02/07 21:14
如果是的話,借以前年度損益調(diào)
貸其他應(yīng)付款,
借利潤分配未分配利潤,
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候納稅調(diào)減
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