問題已解決

你好好,老師,前面計提的增值稅和附加稅稅款已繳,因為加計扣除的數(shù)據(jù)沒填對,更正申報了,之前的稅款繳多了,現(xiàn)在收到退的稅款了怎么做賬,

84785027| 提問時間:2023 02/07 11:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當收到退的稅款時,應(yīng)當根據(jù)會計準則進行做賬。一般來說,退稅款應(yīng)歸入“稅收待攤費用”,應(yīng)在月末結(jié)轉(zhuǎn)時,將應(yīng)繳稅款減去“稅收待攤費用”,然后將減少的金額從“應(yīng)交稅金”科目中減去,將減少的稅款從“應(yīng)交稅金”科目轉(zhuǎn)入增值稅待結(jié)轉(zhuǎn)科目,或者將減少的稅款直接結(jié)轉(zhuǎn)至“本期增值稅減免科目”。拓展知識:國家有時會根據(jù)特定政策出臺稅收政策,減免一部分稅款,使企業(yè)的稅收負擔(dān)減輕,從而獲得更大的市場競爭優(yōu)勢。
2023 02/07 11:39
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