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"老師好,收到增值稅延緩的增值稅,分錄 借銀行存款11550 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) -11550 這個貸方的怎么是紅字借方啊"

84784959| 提問時間:2023 02/07 10:48
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,很高興回答您的問題。 收到增值稅延緩的增值稅時,要進(jìn)行發(fā)票分錄時,原則上是采用“貸項紅字”的方式進(jìn)行分錄,即貸方金額為負(fù)數(shù),借方金額為正數(shù)。這是因?yàn)椋鲋刀惖难悠谑杖【褪谴舜问杖?,用來抵扣匯繳的增值稅,增值稅的延期付款就是此次開支,應(yīng)交稅費(fèi)增加,所以要在未交稅費(fèi)減少,以維護(hù)增值稅的收支平衡,故分錄為:借銀行存款11550,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) -11550。 稅收賬務(wù)處理中,不允許借方金額為負(fù)數(shù),貸方金額為正數(shù),,應(yīng)實(shí)行貸項紅字,故此處貸方金額為負(fù)數(shù)。 此外,賬務(wù)處理的過程中,應(yīng)注意貸方的名稱所涉及的稅費(fèi)是否正確,比如是否是增值稅項下的相關(guān)稅費(fèi),以及借方的金額是否準(zhǔn)確。
2023 02/07 10:55
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