問題已解決
你好老師,我上個月沒有抵扣完的進項稅,轉到了待認證進項稅額里面,那我這個月要把它抵扣完,我怎么做會計分錄
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速問速答你好,上個月的時候,根本不需要把沒有抵扣完的進項稅額轉到了待認證進項稅額里面啊
上個月的時候,這樣做結轉分錄就是了?
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
這個月抵扣完,是需要繳納增值稅,還是繼續(xù)留抵?
2023 02/07 10:29
84784963
2023 02/07 10:40
要繳納增值稅
鄒老師
2023 02/07 10:41
你好,這個月抵扣完,是需要繳納增值稅,那結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
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