當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月進(jìn)賬大于銷項(xiàng): 第一種做法 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 次月交稅時(shí) 怎么寫分錄? 第二種做法:當(dāng)月不做處理…… 次月交稅時(shí),上月多出來的進(jìn)賬和本月進(jìn)賬一起轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅 老師:上面兩種做法那個(gè)是對(duì)的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答轉(zhuǎn)出未交增值稅第一種最好
兩種做法都對(duì)
第一種進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沒有余額好核對(duì)
2023 02/06 22:10
84785014
2023 02/06 22:44
那第一種做法到第二個(gè)月是:
(1)把上個(gè)月的留底
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅
(2)當(dāng)月的:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后按(1)和(2)合起來的未交增值稅繳納稅,是嗎?
郭老師
2023 02/06 22:57
可以的
可以這么做的
84785014
2023 02/07 09:26
,明白了,謝謝老師
郭老師
2023 02/07 09:27
不要客氣,工作愉快。
閱讀 340