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6月份,我們收到進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)抵扣了,當(dāng)時7月份做6月份的賬,我直接把應(yīng)付賬款做到營業(yè)外收入了,7月份跨月了,對方開具了紅字發(fā)票,我怎么做賬

84784993| 提問時間:2023 02/06 15:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
首先,你應(yīng)該在6月份做好相關(guān)的賬務(wù)處理。你要確認(rèn)7月份的應(yīng)付賬款是否和6月份的賬款數(shù)額一致,如果不一致,那么7月份應(yīng)當(dāng)以發(fā)票金額為準(zhǔn),在第7月底做出調(diào)整,使賬款與發(fā)票金額一致。此外,你還要確認(rèn)發(fā)票上的明細(xì),確認(rèn)是否符合稅務(wù)管理的要求,否則在核銷時會遇到問題。 拓展知識:在企業(yè)的賬務(wù)處理中,應(yīng)遵循發(fā)票核銷原則,即稅務(wù)登記要素必須相符,抵扣期限要求要遵守,發(fā)票內(nèi)容必須真實(shí)有效。此外,企業(yè)應(yīng)積極主動進(jìn)行發(fā)票核銷,以避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并確保及時準(zhǔn)確的繳稅。
2023 02/06 15:41
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