問(wèn)題已解決

之前有個(gè)欠稅,已經(jīng)用留抵稅額抵欠稅款了,欠繳稅款那里已經(jīng)沒(méi)有了,但這個(gè)月報(bào)稅主表上的,期初未繳稅額,欠繳稅額這幾個(gè)欄次,還都有之前那個(gè)欠稅款,怎么處理呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在附表二留底抵欠里面稅務(wù)局給你填寫(xiě),然后你在31欄里面填寫(xiě)。
2023 02/06 13:14
84784953
2023 02/06 13:18
稅已經(jīng)抵欠了,沒(méi)有欠稅了,都好幾個(gè)月了,老是出現(xiàn)在申報(bào)表上
84784953
2023 02/06 13:19
31欄就是繳納欠繳稅款
84784953
2023 02/06 13:20
這樣更正過(guò)來(lái),下個(gè)月的申報(bào)表就沒(méi)有了是吧
郭老師
2023 02/06 13:20
25欄和30欄填寫(xiě)一樣的金額。
84784953
2023 02/06 13:29
這樣對(duì)嗎
84784953
2023 02/06 13:30
25和30也不相等
84784953
2023 02/06 13:31
是不是還要做什么賬務(wù)處理
郭老師
2023 02/06 13:33
你好,這樣不對(duì)的,25和30欄需要填寫(xiě)一樣的。
84784953
2023 02/06 13:43
但是我上個(gè)月繳納的稅是189027.39
84784953
2023 02/06 13:44
346914.08就是之前用的留抵稅額抵欠
84784953
2023 02/06 13:45
這個(gè)月我們繳納4249.55
郭老師
2023 02/06 13:45
你好,你在留底抵欠的當(dāng)月31欄里面填寫(xiě),然后在下一個(gè)月的話,他就應(yīng)該是正常的了。也就是你的25欄和30欄應(yīng)該是一樣的金額。如果你是留底底線的,當(dāng)月不用做的,你上面寫(xiě)的就已經(jīng)是正確的了,不是嗎?
84784953
2023 02/06 13:47
就是這個(gè)33欄,一直都顯示
郭老師
2023 02/06 13:51
你好,30欄和25欄填寫(xiě)一樣的,你修改一下試一試。
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