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老師你好,我們是增值稅納稅人,現(xiàn)在稅務機關讓我們寫個情況說明,主要內容是我們沒有留抵稅額,不存在留抵退稅,這個說明怎么寫

84785037| 提問時間:2023 02/06 12:49
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
親愛的老師,在回答您的問題之前,我先給您介紹一下稅務機關留抵稅額和留抵退稅的概念。 留抵稅額是指納稅人提供的在某一特定稅務期內超出應繳稅額或者按規(guī)定早就應當繳稅的稅額,可以在下一個稅務期內抵扣應繳稅額的一種稅制待遇。而留抵退稅是指稅管機關另行批準,將已繳現(xiàn)金或銀行承兌匯票的部分抵扣在下一個稅務期應繳的稅費的行政處理。 回答您的問題,我們沒有留抵稅額,也不存在留抵退稅的狀況,說明如下: 我們公司完全符合稅務機關的有關規(guī)定,在有關稅務期內未留任何抵稅額,也沒有通過留抵退稅的方式享受任何稅制優(yōu)惠。因此,我們公司無須填寫任何退稅申請表格,也無需向稅務機關交納任何退稅額。 除此之外,我們還鼓勵您多注意稅收法規(guī)的變化,定期確認自身的納稅義務,有效避免違反稅法的風險。
2023 02/06 13:01
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