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老師,增值稅加計抵扣了1000元,這個金額問你填寫報表呢!

84784991| 提問時間:2023 02/06 11:17
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,一般納稅人加計抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對適用加計抵減政策的納稅人,主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。 本欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額” 本欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額” 實際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計稅方法計算的應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額,分別對應(yīng)《附列資料(四)》第6行“一般項目加計抵減額計算”、第7行“即征即退項目加計抵減額計算”的“本期實際抵減額”列。
2023 02/06 11:20
84784991
2023 02/06 11:52
老師,我填的對不對啊,但是最終交的增值稅這個金額我不知道怎么算出來的,之前留底的沒有加計扣
小寶老師
2023 02/06 12:06
您前后說的不大一致,因為不了解您的賬務(wù)處理,前面是1000,但表上是1400多
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