問(wèn)題已解決

老師,我的材料購(gòu)銷合同是5月份簽訂的,發(fā)票也是5月開(kāi)的,但上個(gè)月我忘了申報(bào)了,現(xiàn)在要怎么申報(bào)呢!稅款所屬期應(yīng)該選幾月??

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 22:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》規(guī)定,稅收事務(wù)應(yīng)按照稅收法實(shí)施,即以實(shí)際簽訂合同及開(kāi)具發(fā)票的月份為準(zhǔn)。所以此次案例,您應(yīng)將稅款的所屬期選擇為5月,然后根據(jù)實(shí)際情況確定申報(bào)日期,進(jìn)行納稅申報(bào)。
2023 02/05 22:39
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