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去年的其他應(yīng)付款做成了管理費(fèi)用,怎么調(diào)分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 13:42
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
去年的其他應(yīng)付款可以做成一個(gè)管理費(fèi)用來(lái)調(diào)分錄,具體調(diào)分錄的步驟是:1. 首先要確認(rèn)去年的其他應(yīng)付款的金額和賬齡;2. 然后,在貸方的期初余額上加上去年的其他應(yīng)付款;3. 將去年的其他應(yīng)付款沖入管理費(fèi)用科目,將去年的其他應(yīng)付款余額沖入應(yīng)付款科目;4. 最后,在貸方期末余額上再減去去年的其他應(yīng)付款。 拓展知識(shí):調(diào)整分錄是會(huì)計(jì)學(xué)術(shù)語(yǔ),指會(huì)計(jì)憑證對(duì)期末賬戶余額的調(diào)整,它是會(huì)計(jì)核算中重要的組成部分,是財(cái)務(wù)過(guò)程的重要手段。調(diào)整分錄的目的是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,對(duì)賬戶余額進(jìn)行調(diào)整,以匯總準(zhǔn)確的賬戶結(jié)余,從而保證賬簿的準(zhǔn)確性和完整性。
2023 02/05 13:58
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