問(wèn)題已解決

老師,您好,我司之前開(kāi)普通發(fā)票,把對(duì)方公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,是要輸入正確的稅號(hào)嗎?還是之前那個(gè)不正確的稅號(hào)?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 23:49
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老師,您好,根據(jù)《增值稅發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,如果發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具,并且出現(xiàn)紅字發(fā)票的情況,那么紅字發(fā)票必須使用正確的稅號(hào),而不是之前普通發(fā)票輸入的錯(cuò)誤的稅號(hào)。因此,應(yīng)該重新輸入對(duì)方公司的正確稅號(hào)。 以上就是關(guān)于紅字發(fā)票稅號(hào)的說(shuō)明,為了避免稅號(hào)等信息錯(cuò)誤,建議將發(fā)票統(tǒng)一由會(huì)計(jì)統(tǒng)一登記,及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤信息及時(shí)修改補(bǔ)充,減少稅收繳納錯(cuò)誤。
2023 02/04 23:55
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