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老師,公司是小微企業(yè)一般納稅人制造業(yè),4月底收到稅局進(jìn)項(xiàng)留抵退稅450.80元,但3月末的留抵稅額是462.05元,稅局是怎么計(jì)算的?這個(gè)數(shù)字對(duì)嗎?

84785037| 提問時(shí)間:2023 02/04 18:32
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這個(gè)問題中,稅局是根據(jù)本月的稅收減去上月的稅收來計(jì)算稅收退稅的。從上面的數(shù)字來看,本月(4月)的稅收留抵額為450.80元,而上月(3月)的稅收留抵額是462.05元,因此得出的留抵退稅金額為11.25元。這個(gè)數(shù)字是正確的,您可以核對(duì)一下公司的本月稅收減去上月的稅收,如果一致,即可確認(rèn)稅局是正確的計(jì)算方式。 拓展知識(shí):通常情況下,納稅人在計(jì)算增值稅應(yīng)繳稅款時(shí),可以在稅局出具的稅務(wù)發(fā)票上選擇“留抵”以適用于下一個(gè)納稅期間,也就是說增值稅可以跨月份進(jìn)行累計(jì)抵扣。
2023 02/04 18:39
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