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老師好,4月份收到六稅兩費(fèi)減半征收的退的附加稅,1月份是正常計(jì)提,2月正常繳納,4月收到了退稅,我應(yīng)該如何處理賬務(wù)?

84785037| 提問時(shí)間:2023 02/04 14:18
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
回答: 對于4月份收到的退的附加稅,首先需要將該增值稅的月度應(yīng)稅收入、月度納稅準(zhǔn)備金以及月度稅負(fù)等三項(xiàng)金額由貸方做抵扣處理。具體步驟如下: 1. 建立增值稅附加稅退還金額結(jié)算賬戶。 2. 按單據(jù)內(nèi)容計(jì)提4月份應(yīng)稅收入,稅負(fù),納稅準(zhǔn)備金,要把本月應(yīng)收稅款計(jì)提金額減掉。 3. 余額產(chǎn)生退還,在貸方平賬。 4. 調(diào)整由1月累計(jì)的月度稅金,減去當(dāng)月退稅額,重新作計(jì)提。 拓展知識:處理增值稅退稅的原則是,收到的減稅不能進(jìn)行反向結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)在貸方結(jié)算,以保證退稅后,賬務(wù)正確無誤。在處理退稅時(shí),還需要處理各月應(yīng)稅收入、稅負(fù)、納稅準(zhǔn)備金的金額,以及增值稅附加稅結(jié)算賬戶的建立。
2023 02/04 14:27
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