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銷項發(fā)票開紅字,下月增值稅申報的時候應(yīng)該如何操作

84785018| 提問時間:2023 02/03 13:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
在下月增值稅申報時,需要將紅字發(fā)票的銷項稅額填到"應(yīng)稅銷售額",然后將稅額填寫到“應(yīng)納稅額”一欄,同時將發(fā)票紅字金額填入“減免稅額”一欄,完成后即可申報增值稅。
2023 02/03 13:52
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