問題已解決

老師,就是我這邊是這樣的,就是我上個月的增值稅納稅申報表寫錯了,然后我點了修改,改好了之后呢,有上個月的交稅信息,這個我如何更正,或者說是不用去管他

84784971| 提問時間:2023 02/03 13:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您好,根據(jù)國家稅務(wù)總局最新規(guī)定,針對增值稅納稅申報表上的錯誤,您需要在下月納稅前重新上報,按照國家有關(guān)規(guī)定更正并減免稅款,屆時可以按照正確的申報信息辦理納稅。 拓展知識:納稅人在適用本條的前提下,應(yīng)當按照減免稅款的規(guī)定,就減免稅款申請進行處理。減免稅款申請須累計一年,故一般按照以下原則來總結(jié):當月減免申請,當月審批;次月及以后減免申請,次次月審批。
2023 02/03 13:47
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