問(wèn)題已解決

老師,制造業(yè),我們先收到原材料,對(duì)方夸跨幾個(gè)月才來(lái)發(fā)票,如何入賬,后面收到了發(fā)票又如何入賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 13:19
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良老師1
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職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
制造業(yè)領(lǐng)域,對(duì)于對(duì)方夸跨幾個(gè)月才來(lái)發(fā)票的情況,在入賬時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況考慮,一般來(lái)講可以采取以下操作: 1. 當(dāng)原材料收到時(shí),可以先將費(fèi)用錄入,在科目處錄入科目“應(yīng)付賬款”,記入原材料采購(gòu)金額。 2. 收到對(duì)方發(fā)出的發(fā)票后,可以記入科目“應(yīng)付賬款”,同時(shí)再錄入科目“商品采購(gòu)”,記入實(shí)際采購(gòu)金額。 3. 同時(shí),可以將費(fèi)用分成幾次,按月入賬,例如采購(gòu)原材料3個(gè)月,則可以把費(fèi)用分成3個(gè)筆記錄,每次記錄費(fèi)用發(fā)生總金額和賬款余額,以此表現(xiàn)出費(fèi)用的支付進(jìn)度。
2023 02/03 13:30
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