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請問老師小企業(yè)會計準則,22年付款了辦公費,23年才收到發(fā)票,這樣會計分錄怎么做呢?收到的發(fā)票是要放到22年嗎?

84784948| 提問時間:2023 02/02 18:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在2022年當時分錄怎么做的?
2023 02/02 18:34
郭老師
2023 02/02 18:35
小企業(yè)會計準則可以做到當年23年 有一個未來適用法
84784948
2023 02/02 18:35
在22年已經(jīng)直接做了管理費用
郭老師
2023 02/02 18:38
那就紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款
84784948
2023 02/02 18:40
如果在22年付款之后就知道是23年才收到票,那么正確應(yīng)該怎么做?
郭老師
2023 02/02 18:42
借管理費用貸銀行存款,當年的做當年。
84784948
2023 02/02 18:47
那不還是回到你前面的解答,23年收到票后紅沖分錄,然后再做發(fā)票的,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款
84784948
2023 02/02 18:49
可不可以在22年做 借其他應(yīng)付 貸銀行存款,23年收到票就做 借管理費用貸其他應(yīng)付
郭老師
2023 02/02 18:57
可以的,但是你這個就不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
郭老師
2023 02/02 18:57
如果你之前不知道這筆業(yè)務(wù),然后后期人家給你開了發(fā)票,這種情況下可以
84784948
2023 02/02 18:59
或者是已經(jīng)做了管理費用,跨年收到票附在之前的憑證里這樣行不行?
郭老師
2023 02/02 19:16
暫估和發(fā)票一致的可以的
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