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用友U8反結(jié)賬、反記賬、反審核操作方法
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速問(wèn)速答用友U8反結(jié)賬、反記賬、反審核操作方法:
1.反結(jié)賬:打開(kāi)U8財(cái)務(wù)賬簿→檔案管理→系統(tǒng)管理→期末處理→反結(jié)賬,進(jìn)行反結(jié)賬操作;在反結(jié)賬操作欄目中確認(rèn)本月期末,勾選期末損益結(jié)轉(zhuǎn)但不直接進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),只是計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額,然后再啟用系統(tǒng)檢查,檢查完畢后再點(diǎn)擊“反結(jié)賬”按鈕啟動(dòng)反結(jié)賬操作。
2.反記賬:打開(kāi)U8財(cái)務(wù)賬簿→單位會(huì)計(jì)賬簿→查詢與反試算→查詢憑證→過(guò)濾已記賬憑證→查出需要反記賬的憑證,右鍵“反記賬”,執(zhí)行反記賬操作。
3.反審核:打開(kāi)U8財(cái)務(wù)賬簿→單位會(huì)計(jì)賬簿→查詢與反試算→查詢憑證→過(guò)濾已審核憑證→查出需要反審核的憑證,右鍵“反審核”,執(zhí)行反審核操作。
拓展知識(shí):反結(jié)賬、反記賬、反審核操作是以憑證為單位進(jìn)行操作,如果發(fā)現(xiàn)多張憑證進(jìn)行了錯(cuò)誤的操作,應(yīng)查出所有憑證,然后逐一反審核、反記賬或反結(jié)賬,最后可以把原有的錯(cuò)誤操作修正過(guò)來(lái)。
2023 02/02 17:47
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